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多家广播电视台公布2022预算!

发布日期:2022-04-20 23:24   来源:未知   阅读:

  成都SF-10250柴油空气压缩机公司。依据规定,广电机构在进行预算公开时,公开的内容包括本部门本单位职责、机构设置、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支情况、非财政拨款收支情况。因此,这些公开信息也成为外界了解广电机构运营情况的窗口。CMNC—主编温静对电视台今年部门预算情况进行了梳理汇总,电视台2022

  4.资源勘探工业信息等支出2500万元,较2021年执行数增加2500万元,主要原因:转移支付上划增加。

  5.住房保障支出6800万元,较2021年执行数减少50万元,减少0.73%。主要原因:住房公积金减少。

  中央广播电视总台2022年一般公共预算基本支出6800万元,全部为人员经费。包括:津贴补贴2035.65万元,住房公积金4450万元,离休费6.54万元,退休费307.81万元。

  浙江广播电视集团2022年收入预算24931.64万元,比上年执行数增加909.71万元,增长3.8%,主要是集团本级国有资本经营预算财政拨款收入增加所致。其中:

  上年结转1213.36万元,占4.9%;一般公共预算拨款收入18470.04万元,占74%;国有资本经营预算收入5175.84万元,占20.8%;事业收入52.40万元,占0.2%;其他收入20万元,占0.1%。

  浙江广播电视集团2022年支出预算24931.64万元,比上年执行数增加2187.76万元,增加9.6%,主要是集团本级国有资本经营预算支出、文化旅游体育与传媒支出增加所致。附详细情况:

  按照综合预算的原则,天津海河传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入11713.5万元、事业收入33433.1万元、事业单位经营收入148.5万元、上级补助收入3223.1万元、其他收入53.6万元、上年结转结余32000万元;支出包括:文化体育与传媒支出66216.7万元、社会保障和就业支出2735.3万元、卫生健康支出827.3。天津海河传媒中心2022年收支总预算80571.8万元。

  天津海河传媒中心2022年部门预算收入80571.8万元,与2021年预算相比减少14104万元,主要原因是国家相关政策、市场影响和机构改革等原因造成收入整体下降。其中:上年结转结余32000万元,占39.7%;一般公共预算11713.5万元,占14.5%;事业收入33433.1万元,占41.5%;事业单位经营收入148.5万元,占0.2%;上级补助收入3223.1万元,占4%;其他收入53.6万元,占0.1%118图库开奖结果

  天津海河传媒中心2022年支出预算80571.8万元,与2021年预算相比减少14104万元,主要原因是收入整体下降,相应减少支出。其中:基本支出9077.5万元,占11.3%;项目支出2636万元,占3.3%。

  天津海河传媒中心2022年财政拨款收入预算11713.5万元,与2021年预算相比减少449.4万元,主要原因是财政压减对单位补助金额。收入包括:一般公共预算拨款收入11713.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算11713.5万元,与2021年预算相比减少449.4万元,主要原因是财政补助收入减少相应减少财政拨款支出。支出包括:文化体育与传媒支出8174.1万元、社会保障和就业支出2735.3万元、卫生健康支出804.1万元。

  天津海河传媒中心2022年一般公共预算支出11713.5万元,与2021年预算相比减少449.4万元,主要原因是财政压减对单位补助金额,相应减少支出。

  天津海河传媒中心一般公共预算基本支出11713.5万元,与2021年预算相比减少449.4万元,主要原因是财政压减对单位补助金额,相应减少支出。其中:

  人员经费7063.3万元,主要包括:在职人员基本工资,基本养老保险、职业年金、医疗费等。

  公用经费4650.2万元,主要包括:保障事业正常运转的电费、水费、燃气费、物业管理费和卫视高清频道节目上星费用和落地费用等专项业务费。

  山东广播电视台2022年财政拨款收支总预算为6223.70万元。收入包括:一般公共预算6223.70万元,占100.00%。支出包括:文化旅游体育与传媒(类)支出4323.70万元,占69.47%;农林水(类)支出1900.00万元,占30.53%。

  山东广播电视台2022年一般公共预算拨款6223.70万元,比上年增加700.00万元,增长12.67%,主要原因是:山东卫视全国覆盖专项资金增加。

  山东广播电视台2022年一般公共预算支出为6223.70万元,其中:文化旅游体育与传媒(类)支出4323.70万元,占69.47%;农林水(类)支出1900.00万元,占30.53%。

  1.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项)支出4323.70万元,比上年增加700.00万元,增长19.32%,主要原因是山东卫视全国覆盖专项资金增加。

  2.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)支出1900.00万元,与上年持平。

  2.上年结转结余8078.98万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元。

  在支出预算中债务支出12083万元;政府采购支出3266.8万元;纳入预算绩效管理的特定目标类项目5个,涉及资金14196.64万元。

  2022年预算收支比2021年增加71971.15万元,增减变化的主要原因为对下属公司取得非税收入的管理方式发生了变化。

  另下属单位技术中心正处于分类改革衔接期,改革事项还有待理顺,其自有资金19614万元收支将明确合理方式后追加纳入2022年度部门预算。

  (一)收入预算:2022年年初预算数14296.25万元,其中:一般公共预算拨款11861.25万元,其他收入2435.00万元;收入较去年增加6733.84万元,主要是卫视落地覆盖及媒体融合发展补助资金纳入年初预算。

  (二)支出预算:2022年年初预算数14296.25万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 12587.83万元,社会保障和就业支出1186.59 万元,卫生健康支出290.43万元,住房保障支出231.39万元;支出较去年增加6733.84万元,主要是基本支出增加828.84万元,项目支出增加5905万元。

  2022年一般公共预算财政拨款收入11861.25万元,一般公共预算财政拨款支出11861.25 万元,比 2021 年增加 6303.84万元。其中:

  基本支出 2495.45 万元,比2021年增加398.84 万元,主要原因是技术中心人员经费增加,主要用于保障技术中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出9365.80万元,比2021年增加5905万元,主要原因是本年将卫视落地覆盖及媒体融合发展补助资金纳入年初预算,主要用于保障卫视落地覆盖工作及深化媒体融合发展工作。

  2022年江西广播电视台(部门)收入预算总额为99248.18万元,较上年预算安排减少11874.73万元;财政拨款收入91654.06万元,较上年预算安排减少11650.14万元;上级补助收入382万元,较上年预算安排增加382万元;国库集中支付网上结转7212.12万元,较上年预算安排减少606.59万元。

  2022年江西广播电视台(部门)支出预算总额为99248.18万元,较上年预算安排减少11874.73万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出51042.92万元,较上年预算安排增加5508.97万元;其中:工资福利支出42991.58万元,商品和服务支出5479.73 万元,对个人和家庭的补助2071.61 万元,资本性支出500万元。项目支出48205.26万元,较上年预算安排减少17383.7万元;其中:商品和服务支出38009.42 万元,资本性支出6388.64 万元,其他支出3807.2万元。

  按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出98133.11万元,较上年预算安排减少10960.2万元;社会保障和就业支出624.44万元,较上年预算安排减少192.76万元;卫生健康支出387.2万元,较上年预算安排减少155.8万元;资源勘探工业信息等支出100万元,较上年预算安排减少500万元;住房保障支出3.43万元,较上年预算安排减少65.97万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出42991.58万元,较上年预算安排增加3102.86万元;商品和服务支出43489.15万元,较上年预算安排减少12365.99 万元;对个人和家庭的补助2071.61万元,较上年预算安排增加284.48万元;资本性支出6888.64万元,较上年预算安排减少5992.98万元;其他支出 3807.2 万元,较上年预算安排增加3096.9万元。

  2022 年江西广播电视台(部门)财政拨款支出预算总额为 91654.06 万元,较上年预算安排减少11650.14 万元。按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出90638.99 万元,社会保障和就业支出624.44 万元,卫生健康支出387.2 万元,住房保障支出3.43 万元。按支出项目类别划分:基本支出50468.02 万元,较上年预算安排增加4934.07 万元;其中:工资福利支出42554.81万元,商品和服务支出5344.8 万元,对个人和家庭的补助2068.41万元,资本性支出500万元。项目支出41186.04万元,较上年预算安排减少16584.21万元;其中:商品和服务支出33997.2 万元,资本性支出3381.64 万元,其他支出3807.2 万元。返回搜狐,查看更多